Beleidsevaluatie

Toelichting bij de beleidsevaluatie

Terug naar navigatie - Toelichting

Voor de verplichte jaarlijkse beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De bedoeling is dat het een beknopt en leesbaar document is dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

In de beleidsevaluatie ligt de focus op de rapportering over het prioritaire beleid. Aangezien ons bestuur ervoor gekozen heeft om te rapporteren op actieniveau, vindt u hieronder per beleidsdoelstelling in de eerste plaats de prioritaire acties die hieraan gekoppeld zijn.

De beleidsevaluatie beschrijft de mate waarin het bestuur de prioritaire acties heeft uitgevoerd die het voor 2024 had ingeschreven in de strategische nota van het meerjarenplan. Er wordt aangegeven in welke mate deze acties gerealiseerd werden en tot welke uitgaven en ontvangsten dit voor het boekjaar 2024 geleid heeft. 

Voor de opmaak van dit onderdeel werd gebruik gemaakt van de opvolgings- en rapporteringstoepassing ‘Pepperflow’. In deze toepassing werden alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en actie overgenomen die eerder werden gevalideerd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn naar aanleiding van de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 en de latere wijzigingen.

Op deze manier willen we op een open, transparante en overzichtelijke manier inhoudelijk rapporteren over de mate waarin acties worden gerealiseerd. Deze informatie wordt onderverdeeld op basis van 3 standaardindicatoren ‘stand van zaken', 'tijdpad en mijlpalen' en 'wat kost het?':

De detailinformatie over de uitgaven en ontvangsten wordt voor de niet-prioritaire acties niet opgenomen in de beleidsevaluatie, maar wel in de documentatie bij de jaarrekening (Infonet SKW). De beleidsevaluatie vermeldt wel per beleidsdoelstelling het totaal van de geboekte ontvangsten en uitgaven voor alle niet-prioritaire acties.

Daarnaast moet de beleidsevaluatie verwijzen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit op te nemen in de documentatie. De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link Infonet SKW en ook via de bijlagen in het beleidsportaal. 

De jaarrekening is ook raadpleegbaar op het online beleidsportaal van Pepperflow en dit via volgende link: https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/

De vijf ankerwoorden uit het bestuursakkoord vormen de rode draad doorheen het meerjarenplan: sociaal, duurzaam, participatief, kindvriendelijk en klantvriendelijk.
Voor elke actie uit het meerjarenplan werden de betrokken ankerwoorden gevisualiseerd door middel van een passend icoontje.

BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60 20 20 15 25 19 7
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject 7 4 10 9 4 5
Voorbereidende arbeidstrajectbegeleiding 20 10 2 2 4 1
Actieve wijkwerkers 30 23 15 11 14 10
Stopzettingen wegens pensioen 1 2 4 4 0 2
Stopzettingen wegens werk 1 1 1 1 0 1

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Inwoners 21.018 21.186 21.386 21.634 21.595 21.916
Nieuwe inwoners 1.462 1.317 1.281 1.050 1.401 1.356
Nieuwe gezinnen 212 365 357 233 414 336
Deelnemers onthaaldag 81 0 122 75 77 70
Inburgeraars die naar de onthaaldag komen 2 0 1 1 1 3
Inburgeraars die traject (taallessen,…) volgen 17 15 25 26 34 24

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Bron: Kind en gezin
Percentage 2019 2020 2021 2022 2023
Kansarmoede-index 6,24 4,54 6,30 7,20 6,30
Onderwijsarmoede-index 0,40 0,52 0,55 0,63 0,66

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting
Bron: Igemo
Aantal 2020 2021 2022 2023 2024
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief 130 91 61 62 67

Niet-prioritaire acties BD 1

Terug naar navigatie - Niet-prioritaire acties BD 1
Huidig Krediet 2024 Uitgaven 2024 Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 14.438,00 0,00 14.154,24
74 - Ontvangen subsidies 3.200,00 0,00 4.515,52
Totaal Ontvangsten 17.638,00 0,00 18.669,76
Uitgaven
61 - Werkingskosten 77.383,47 62.564,73 0,00
64 - Toelagen 65.160,00 54.259,42 0,00
Totaal Uitgaven 142.543,47 116.824,15 0,00
Totaal Exploitatie -124.905,47 -116.824,15 18.669,76
Investering
Uitgaven
22 - Infrastructuur 11.219,49 11.219,49 0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting 4.573,80 4.573,80 0,00
Totaal Uitgaven 15.793,29 15.793,29 0,00
Totaal Investering -15.793,29 -15.793,29 0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver -140.698,76 -132.617,44 18.669,76
OCMW Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 33.321,91 0,00 33.321,91
74 - Ontvangen subsidies 70.884,27 0,00 70.017,88
Totaal Ontvangsten 104.206,18 0,00 103.339,79
Uitgaven
61 - Werkingskosten 45.863,68 35.590,62 0,00
64 - Toelagen 257.738,45 235.615,40 0,00
Totaal Uitgaven 303.602,13 271.206,02 0,00
Totaal Exploitatie -199.395,95 -271.206,02 103.339,79
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver -199.395,95 -271.206,02 103.339,79

BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers
Bron: Gemeentemonitor
Aandeel van de inwoners dat 2017 2020 2023
Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente 47% 43% 48%
Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente 54% 58% 63%
Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente 51% 47% 53%
Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente 57% 50% 65%
Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente 62% 51% 53%

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers
Bron: Statistiek Vlaanderen
Aantal fietsers 2018 2019 2020 2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 1 0 5 4
Betrokken in ongeval (doden) 0 1 0 0

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers
Bron: Statistiek Vlaanderen
Aantal voetgangers 2018 2019 2020 2021
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 0 0 0 1
Betrokken in ongeval (doden) 0 0 0 1

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid - Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners
Bron: Gemeentemonitor
Jaar eens neutraal oneens
2017 53% 24% 24%
2020 63% 17% 20%
2023 56% 14% 30%

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR
Bron: politiezone BODUKAP
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid) 617 6.042 14.978 741 4.888 5.440
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis) 1.385 1.849 3.579 1.554 1.812 985

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen
Bron: Gemeentemonitor
Aantal 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Verkeersongevallen 45 37 34 44 47 55

Indicator 2.2.2. Infrastructuur
Bron: Vlaamse Milieumaatschappij
Percentage 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gerealiseerde riolering 70,55% 72,43% 73,08% 75,85% 75,85% 86,98%
Gezuiverd afvalwater 70,22% 71,52% 71,91% 71,91% 75,85% 84,13%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gebruikte deelwagens 4 0 0 0 2 2
Ritten deelwagen 18 0 0 0 98 239

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets
Bron: Gemeentemonitor
2017 - Aandeel van de inwoners dat elektrische fiets fiets
Beschikt in het gezin over minstens één fiets of elektrische fiets 26% 93%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Aandeel van de inwoners dat de fiets heeft genomen voor korte afstanden
Bron: Gemeentemonitor
Jaar minstens dagelijks minstens maandelijks nooit of uitzonderlijk
2017 45% 23% 32%
2020 57% 23% 21%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsing tussen woonplaats en school/werk
Bron: Gemeentemonitor
Jaar te voet fiets openbaar vervoer auto andere
2017 6% 17% 16% 55% 5%
2020 1% 27% 16% 53% 3%
2023 1% 30% 13% 53% 3%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - Aandeel van inwoners dat in het gezin over minstens één wagen, motor of bromfiets beschikt
Bron: Gemeentemonitor
Jaar motor of bromfiets auto
2017 12% 90%
2020 10% 96%
2023 12% 96%

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - woon-werk verkeer - Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding
Bron: Gemeentemonitor
Jaar 15' of minder >15' tot 30' >30' tot 1u >1u
2017 23% 28% 31% 17%

Niet-prioritaire acties BD 2

Terug naar navigatie - Niet-prioritaire acties BD 2
Huidig Krediet 2024 Uitgaven 2024 Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 17.279,00 0,00 17.279,00
73 - Belastingen en boetes 402.279,54 0,00 1.091.418,00
Totaal Ontvangsten 419.558,54 0,00 1.108.697,00
Uitgaven
61 - Werkingskosten 185.880,27 185.877,14 0,00
64 - Toelagen 4.169.256,81 4.169.256,81 0,00
Totaal Uitgaven 4.355.137,08 4.355.133,95 0,00
Totaal Exploitatie -3.935.578,54 -4.355.133,95 1.108.697,00
Investering
Ontvangsten
15 - Investeringssubsidies 10.000,00 0,00 10.000,00
Totaal Ontvangsten 10.000,00 0,00 10.000,00
Uitgaven
66 - Investeringstoelagen 170.920,00 170.920,00 0,00
21 - Plannen en studies 0,00 0,00 0,00
22 - Infrastructuur 54.773,07 54.773,07 0,00
Totaal Uitgaven 225.693,07 225.693,07 0,00
Totaal Investering -215.693,07 -225.693,07 10.000,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver -4.151.271,61 -4.580.827,02 1.118.697,00

BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bezoekers Maanhoevebad 51.084 24.058 39.657 51.519 47.364 47.260
Bezoekers Michielsbad 39.631 25.873 47.227 47.015 48.277 49.666
Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek 29 26 23 21 25 28
Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske 18 18 14 10 20 18
Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek 9.932 7.454 9.305 12.099 10.360 10.505
Gebruiksuren sporthal Loerenboske 2.571 1.342 2.459 2.422 2.317 2.992

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Sport- en speelvoorzieningen
Bron: Gemeentemonitor
2017 - Aandeel van de inwoners dat eens neutraal oneens
Vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd 50% 24% 25%
Vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12j 60% 19% 22%

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden
Bron: Provincie in cijfers
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Horecazaken 57 57 58 59 58 58
Ingevulde handelspanden 249 251 260 259 267 265

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Aandeel van inwoners dat vindt dat er voldoende shopping en winkelvoorzieningen zijn voor dagelijkse goederen
Bron: Gemeentemonitor
Jaar eens neutraal oneens
2017 71% 14% 15%
2023 72% 13% 15%

Indicator 3.6.1. Toerisme
Bron: Eigen werking/data
Aantal bezoekers 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Proefstation groenteteelt 295 0 0 85 85 87
Roosendael 12.195 5.690 5.867 17.148 14.000 12.953
Wintertuin 11.656 2.890 3.868 11.378 0 16.280
't Grom 7.209 2.208 3.648 6.398 7.734 9.418
Busrondrit 20 0 50 83 40 90

Niet-prioritaire acties BD 3

Terug naar navigatie - Niet-prioritaire acties BD 3
Huidig Krediet 2024 Uitgaven 2024 Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 673.000,00 0,00 666.179,85
73 - Belastingen en boetes 6.000,00 0,00 5.580,52
74 - Ontvangen subsidies 2.056.195,46 0,00 2.099.263,37
75 - Schuldontvangsten 3.523,52 0,00 3.523,52
Totaal Ontvangsten 2.738.718,98 0,00 2.774.547,26
Uitgaven
61 - Werkingskosten 1.365.809,42 1.224.955,85 0,00
64 - Toelagen 366.150,76 361.520,99 0,00
Totaal Uitgaven 1.731.960,18 1.586.476,84 0,00
Totaal Exploitatie 1.006.758,80 -1.586.476,84 2.774.547,26
Financiering
Ontvangsten
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 18.997,76 0,00 18.997,76
Totaal Ontvangsten 18.997,76 0,00 18.997,76
Uitgaven
29 - Vorderingen > 1 jaar 114.540,00 114.540,00 0,00
Totaal Uitgaven 114.540,00 114.540,00 0,00
Totaal Financiering -95.542,24 -114.540,00 18.997,76
Investering
Ontvangsten
15 - Investeringssubsidies 2.500,00 0,00 2.500,00
Totaal Ontvangsten 2.500,00 0,00 2.500,00
Uitgaven
66 - Investeringstoelagen 267.329,82 267.329,82 0,00
21 - Plannen en studies 9.058,75 9.058,75 0,00
22 - Infrastructuur 233.633,46 229.007,70 0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting 90.686,83 90.685,11 0,00
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 56.121,75 56.121,75 0,00
26 - Andere materiële vaste activa 8.517,04 8.517,04 0,00
Totaal Uitgaven 665.347,65 660.720,17 0,00
Totaal Investering -662.847,65 -660.720,17 2.500,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver 248.368,91 -2.361.737,01 2.796.045,02
OCMW Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Uitgaven
64 - Toelagen 2.129,00 2.128,63 0,00
Totaal Uitgaven 2.129,00 2.128,63 0,00
Totaal Exploitatie -2.129,00 -2.128,63 0,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver -2.129,00 -2.128,63 0,00

BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

Terug naar navigatie - Omschrijving

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan 1 2 3 2 1 1

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos en een park in de gemeente
Bron: Gemeentemonitor
Jaar > 12x/jaar nooit tot 12x/jaar van mening dat dit niet aanwezig is
2017 37% 15% 45% 3%
2020 41% 11% 47% 1%
2023 40% 8% 50% 2%

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Natuur- en groenvoorzieningen
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat 2017 2020 2023
Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente 68% 73% 80%
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt 80% 80% 80%
Is tevreden over zicht op groen vanuit de woning 81% 78% 75%

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat 2017 2020 2023
Woont in een woning met een energiezuinige ketel 68% 82% 81%
Woont in een woning met zonneboiler 7% 56% 6%
Woont in een woning met zonnepanelen 27% 56% 61%

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan" 0 0 74 62 39 40
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan" 0 1 5 1 0 0

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas
Bron: Eigen werking/data
Verbruik aardgas (kWh) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bibliotheek Leyland 220.392 280.410 322.326 231.673 231.584 238.621
BKO Boshuis 44.446 46.261 78.041 45.643 44.086 39.118
BKO Kikiwikies 38.381 41.245 51.972 41.306 23.973 28.171
BKO Speelhuis 68.861 68.262 82.029 45.101 48.211 44.102
Gemeentehuis 237.649 231.482 311.202 242.280 257.987 215.164
Gemeentelijke werkplaats 177.247 161.657 213.771 90.526 81.510 103.760
Huis van de verenigingen 64.401 100.648 66.095 33.303 17.862 47.189
Kleuter- en lager school Dijkstein 336.111 362.769 510.246 391.013 426.558 332.406
Kleuterschool GLOC 229.995 247.047 337.677 264.799 169.919 169.919
Lagere school GLOC 147.877 151.440 194.539 148.209 312.993 312.993
Maanhoevebad 377.752 303.467 363.722 328.391 443.033 452.715
Michielsbad 271.751 240.561 301.271 260.140 263.522 268.818
Multifunctionele zaal Dijkstein 81.891 71.403 91.495 60.593 55.934 65.479
Raadhuis 88.266 73.816 75.422 77.549 113.747 117.662
School Octopus 299.467 300.145 318.259 226.896 210.851 209.038
Sint-Michielsdomein 67.679 61.368 60.224 23.565 - -
Sporthal Bruultjeshoek 223.473 227.314 329.697 285.307 224.845 214.147

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit
Bron: Eigen werking/data
Verbruik elektriciteit (kWh) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bibliotheek Leyland 27.172 22.622 27.497 25.202 20.407 18.656
BKO Boshuis 3.160 2.833 4.129 3.575 2.885 2.397
BKO Kikiwikies 5.720 5.223 5.586 5.542 4.588 4.588
BKO Robbedoes 11.652 2.722 13.173 15.170 626 8.022
BKO Speelhuis 4.343 4.363 4.526 3.753 3.622 3.622
Gemeentehuis 183.533 129.183 150.521 150.914 151.597 155.621
Gemeentelijke werkplaats 27.873 27.384 30.213 17.476 19.919 29.956
Huis van de verenigingen 3.161 3.229 3.340 3.546 1.135 3.241
Kleuterschool Dijkstein 42.069 36.677 36.037 22.968 56.183 48.771
Kleuterschool GLOC 17.714 17.128 19.315 14.125 16.239 16.239
Lagere school Dijkstein 50.945 51.426 38.938 26.071 56.183 48.771
Lagere school GLOC 47.177 44.406 48.961 43.219 44.425 41.070
Michielsbad 93.142 92.228 105.264 100.095 96.572 90.087
Multifunctionele zaal Dijkstein 63.982 61.289 59.942 52.975 43.512 30.093
Raadhuis 5.131 4.934 4.607 4.903 25.336 5.248
School Octopus 61.062 65.264 78.124 67.551 63.460 3.048
Sint-Michielsdomein 12.816 9.082 11.140 9.440 9.171 9.009
Sporthal Bruultjeshoek 119.212 77.862 96.762 111.147 109.518 107.142
Maanhoevebad 125.893 102.494 98.459 95.139 - -

Niet-prioritaire acties BD 4

Terug naar navigatie - Niet-prioritaire acties BD 4
Huidig Krediet 2024 Uitgaven 2024 Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 0,00 0,00 0,00
73 - Belastingen en boetes 619.261,00 0,00 640.964,23
74 - Ontvangen subsidies 10.750,00 0,00 1.775,00
Totaal Ontvangsten 630.011,00 0,00 642.739,23
Uitgaven
61 - Werkingskosten 1.992.547,06 1.901.722,72 0,00
64 - Toelagen 237.796,61 234.268,55 0,00
Totaal Uitgaven 2.230.343,67 2.135.991,27 0,00
Totaal Exploitatie -1.600.332,67 -2.135.991,27 642.739,23
Investering
Ontvangsten
15 - Investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00
Totaal Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Uitgaven
22 - Infrastructuur 17.131,29 17.131,29 0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgaven 17.131,29 17.131,29 0,00
Totaal Investering -17.131,29 -17.131,29 0,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver -1.617.463,96 -2.153.122,56 642.739,23

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat tevreden is over de 2017 2020 2023
Wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners 53% 47% -
Digitale dienstverlening 73% 78% 76%
Loketvoorzieningen 83% 79% 80%

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening
Bron: Eigen werking/data
Percentage van de dienstverlening die verloopt op 2019 2020 2021 2022 2023
Afspraak 31% 32% 37% 38% 42%
Vrije inloop 30% 12% 0% 0% 0%
Digitale wijze 39% 56% 63% 62% 58%
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons 0% 0% 61% 66% 67%

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal
Bron: Communicatiemonitor
Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2019 2023
De werking van de onthaalbalie 80% 88%
Het telefonisch onthaal 79% 85%

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening
Bron: Gemeentemonitor
Aandeel inwoners dat tevreden is over 2017 2020 2023
De digitale dienstverlening in de gemeente 73% 78% 76%

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr
Bron: Eigen werking/data
Aantal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Huishoudens actief op Hoplr 1.030 2.052 2.484 2.885 3.203 3.487 3.895

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie
Bron: Gemeentemonitor
Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2017 2020 2023
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen 60% 38% 29%
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners 53% 47% 37%

Niet-prioritaire acties BD 5

Terug naar navigatie - Niet-prioritaire acties BD 5
Huidig Krediet 2024 Uitgaven 2024 Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 137.490,00 0,00 142.133,91
73 - Belastingen en boetes 22.204.568,81 0,00 21.723.081,42
74 - Ontvangen subsidies 81.837,57 0,00 82.567,60
Totaal Ontvangsten 22.423.896,38 0,00 21.947.782,93
Uitgaven
61 - Werkingskosten 280.742,56 197.194,75 0,00
64 - Toelagen 31.929,53 31.929,53 0,00
65 - Schulden 105.166,80 105.166,80 0,00
Totaal Uitgaven 417.838,89 334.291,08 0,00
Totaal Exploitatie 22.006.057,49 -334.291,08 21.947.782,93
Financiering
Ontvangsten
17 - Schulden > 1 jaar 0,00 0,00 0,00
Totaal Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Uitgaven
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 583.022,00 583.021,22 0,00
Totaal Uitgaven 583.022,00 583.021,22 0,00
Totaal Financiering -583.022,00 -583.021,22 0,00
Investering
Ontvangsten
26 - Andere materiële vaste activa 6.000,00 0,00 6.000,00
Totaal Ontvangsten 6.000,00 0,00 6.000,00
Uitgaven
66 - Investeringstoelagen 3.000,00 3.000,00 0,00
21 - Plannen en studies 0,00 0,00 0,00
22 - Infrastructuur 26.392,07 26.392,07 0,00
26 - Andere materiële vaste activa 300.024,31 300.024,31 0,00
Totaal Uitgaven 329.416,38 329.416,38 0,00
Totaal Investering -323.416,38 -329.416,38 6.000,00
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver 21.099.619,11 -1.246.728,68 21.953.782,93
OCMW Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
74 - Ontvangen subsidies 31.871,62 0,00 27.641,35
Totaal Ontvangsten 31.871,62 0,00 27.641,35
Uitgaven
61 - Werkingskosten 33.000,00 32.638,84 0,00
64 - Toelagen 10.495,47 10.435,36 0,00
Totaal Uitgaven 43.495,47 43.074,20 0,00
Totaal Exploitatie -11.623,85 -43.074,20 27.641,35
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver -11.623,85 -43.074,20 27.641,35

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Terug naar navigatie - Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen
Huidig Krediet 2024 Uitgaven 2024 Ontvangsten 2024
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 1.172.879,06 0,00 1.237.979,14
74 - Ontvangen subsidies 14.292.635,51 0,00 14.035.914,79
75 - Schuldontvangsten 733.549,00 0,00 848.397,92
Totaal Ontvangsten 16.199.063,57 0,00 16.122.291,85
Uitgaven
61 - Werkingskosten 4.983.645,39 4.231.833,96 0,00
62 - Personeelskosten 18.716.200,01 17.945.263,40 0,00
64 - Toelagen 194.883,25 193.231,50 0,00
65 - Schulden 80.735,63 80.370,36 0,00
Totaal Uitgaven 23.975.464,28 22.450.699,22 0,00
Totaal Exploitatie -7.776.400,71 -22.450.699,22 16.122.291,85
Financiering
Ontvangsten
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 62.756,00 0,00 62.755,43
Totaal Ontvangsten 62.756,00 0,00 62.755,43
Uitgaven
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 592.505,00 592.504,42 0,00
Totaal Uitgaven 592.505,00 592.504,42 0,00
Totaal Financiering -529.749,00 -592.504,42 62.755,43
Investering
Ontvangsten
15 - Investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00
28 - Financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 45.796,00 0,00 45.351,68
Totaal Ontvangsten 45.796,00 0,00 45.351,68
Uitgaven
22 - Infrastructuur 173.337,92 173.337,92 0,00
23 - Machines, installaties en uitrusting 20.573,93 20.406,55 0,00
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 87.320,21 87.151,95 0,00
26 - Andere materiële vaste activa 2.233,87 2.233,87 0,00
28 - Financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgaven 283.465,93 283.130,29 0,00
Totaal Investering -237.669,93 -283.130,29 45.351,68
Totaal Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver -8.543.819,64 -23.326.333,93 16.230.398,96
OCMW Sint-Katelijne-Waver
Exploitatie
Ontvangsten
70 - Prestaties 2.100.975,11 0,00 2.094.313,46
74 - Ontvangen subsidies 1.829.643,60 0,00 1.737.052,18
75 - Schuldontvangsten 6.144,00 0,00 6.089,64
Totaal Ontvangsten 3.936.762,71 0,00 3.837.455,28
Uitgaven
61 - Werkingskosten 204.629,45 180.652,18 0,00
62 - Personeelskosten 4.602.361,57 4.445.182,46 0,00
64 - Toelagen 1.261.544,01 1.207.679,00 0,00
65 - Schulden 185,72 185,72 0,00
Totaal Uitgaven 6.068.720,75 5.833.699,36 0,00
Totaal Exploitatie -2.131.958,04 -5.833.699,36 3.837.455,28
Investering
Ontvangsten
15 - Investeringssubsidies 28.767,05 0,00 0,00
Totaal Ontvangsten 28.767,05 0,00 0,00
Uitgaven
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00
Totaal Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Totaal Investering 28.767,05 0,00 0,00
Totaal OCMW Sint-Katelijne-Waver -2.103.190,99 -5.833.699,36 3.837.455,28